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2019年度永安市商业管理中心部门预算说明

时间: 2019-02-22 10:49       来源:[ 永安市商务局]       字号:              阅读:{{ pvCount }}

  2019年部门预算经市十七届人大四次会议审议通过,现将我单位2019年部门预算说明如下:

  一、部门主要职责

  永安市商业管理中心部门的主要职责是:做好商业流通服务工作。

  (一)搞好市场供应。

  (二)推进商业国有企业体制改革。

  (三)加强国有资产管理。

  二、部门预算单位构成

  从预算单位构成看,永安市商业管理中心部门4个处(科)室及0个下属单位,其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

永安市商业管理中心

财政核拨事业单位

6

6

       
       

  三、部门主要工作任务

  2019年,永安市商业管理中心部门主要任务是:加强所属企业的监督管理,提高企业的营运效率,确保国有资产保值增值,商业系统所属企业实现利税同比增长,加强行业管理,发挥“两个协会”作用:党建、精神文明建设等各项工作提高到新水平。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

  (一)加强监督管理,确保国有资产保值增值、实行目标管理、强化监督管理、健全考核奖惩机制。

  (二)深入基层一线,做好服务、协调。

  (三)加强指导协调、促进商业企业的改革。

  (四)加强行业管理、做大做强商贸企业。

  (五)创新工作机制,推动永安小吃业的发展。

   (六)加强市场监管、提升服务品质。

  (七)加强综治安全工作,维护社会和谐

  四、预算收支总体情况

  按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,永安市商业管理中心部门收入预算为207.88万元,比上年减少28.23万元,主要原因是流通市场受网络经济冲击,房屋租赁费同比减少,导致房屋出租管理费减少和办公楼节省开支预算收入减少。其中:一般公共预算拨款207.88万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算207.88万元,比上年减少28.23万元,其中:人员支出114.37万元,对个人和家庭补助支出28.82万元,公用支出5.89万元,项目支出(部门业务费)58.80万元。

  五、一般公共预算拨款支出情况

  2019年度一般公共预算拨款支出207.88万元,比上年减少28.82万元,主要原因是商品服务支出与人员经费减少,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

  (一)事业运行(商业流通)130.45万元。主要用于人员工资福利支出和对个人及家庭补助支出。

  (二)机关事业基本养老保险9.04万元。主要用于在职人员缴纳基本养老保险支出。

  (三)事业单位医疗3.62万元。主要用于在职人员缴纳医疗保险支出。

  (四)其他社会保障和就业0.55万元,主要用于在职缴纳生育、工伤、残疾人保障金。

  (五)住房公积金5.42万元,主要用于在职人员缴存住房公积金。

  (六)其他商业流通事务支出58.80万元,主要用于房屋出租管理,行业运行费用。

  六、政府性基金预算拨款支出情况

  本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  七、财政拨款预算基本支出情况

  2019年度财政拨款基本支出207.88万元,其中:

  (一)人员经费143.19万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  (二)公用经费64.69万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

  八、一般公共预算“三公”经费支出情况

  (一)因公出国(境)经费

  2019年预算安排0万元。与上年持平

  (二)公务接待费

  2019年预算安排1万元。主要用于商业流通事务和店面招商等方面的接待活动。与上年相比持平。

  (三)公务用车购置及运行费

  2019年预算安排3万元,其中:公车运行费3万元,公车购置费0万元。与上年相比持平。

  九、其他重要事项说明

  (一)机关运行经费

  2019年商业管理中心部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元,

  (二)政府采购情况

  2019年商业管理中心部门政府采购预算总额2万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

  (三)国有资产占用使用情况

  截止2018年底,商业管理中心部门本级及所属的预算单位共有车辆2辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车2辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)绩效目标设置情况

  2019年商业管理中心部门共设置绩效目标  1个,涉及财政拨款资金58.80万元。

  十、名词解释

  1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附表:1:2019年度收支预算总表

  2:2019年度收入预算总表

  3:2019年度支出预算总表

  4:2019年度财政拨款收支预算总表

  5:2019年度一般公共预算拨款支出预算表

  6:2019年度政府性基金拨款支出预算表

  7:2019年度一般公共预算支出经济分类情况表

  8:2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

  9:2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

  10:2019年度部门业务费绩效目标表

  11:2019年度专项资金绩效目标表

    2019年预算公开.XLS

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